|
|
Faktúra |
2026042
|
Suroviny na prípravu obedov
|
383,56 |
s DPH |
82026004
|
807/2025
|
14.01.2026 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Suroviny na prípravu obedov
|
230,83 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
14.01.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026013
|
vrchná doska na žiacku lavicu-100ks, doska na katedru-10ks
|
2 220.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
K - Ten KOVO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Suroviny na prípravu obedov
|
312,35 |
s DPH |
82026003
|
806/2025
|
14.01.2026 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025591
|
Prenájom kopírky
|
92,55 |
s DPH |
|
607/2024
|
14.01.2026 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025590
|
Vyúčtovanie el.energie za rok 2025
|
1 740.96 |
s DPH |
|
599/2023
|
13.01.2026 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025592
|
Telefónne poplatky 12/2025
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
O2 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025589
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
499,48 |
s DPH |
|
692/2024
|
13.01.2026 |
MET Slovakia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026012
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 364.29 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
F. Z. Pharmamédia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Materiál do KD
|
68,40 |
s DPH |
2026010
|
|
12.01.2026 |
Notino, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
DHM - chladnička
|
179,00 |
s DPH |
2026011
|
|
12.01.2026 |
Seko schop |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Údržbársky materiál
|
117,77 |
s DPH |
2026003
|
208/2016
|
12.01.2026 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026010
|
materiál do kaderníckeho salónu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Notino, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025585
|
BOZP 12/2025
|
160,00 |
s DPH |
|
261/2017
|
09.01.2026 |
Mészáros Ladislav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026011
|
chladnička CANDY CNOQ 2S58EW do kancelárie č.25
|
179,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Ondrej Šeben ŠEKO SHOP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025588
|
Prenájom kopírky
|
78,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
EduPage eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025587
|
Údržbársky materiál
|
190,45 |
s DPH |
2025008
|
|
08.01.2026 |
Bara Norbert |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025586
|
Vodné a stočné 26.12-25.01.2026
|
403,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Komvak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Materiál do KD
|
191,70 |
s DPH |
2026008
|
|
07.01.2026 |
Lady Line-Melinda Kňažiková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
13.01.2026 |
16.01.2026 |