|
Faktúra |
2025146
|
Prenájom kopírky
|
95,21 |
s DPH |
|
607/2024
|
04.04.2025 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025142
|
Súčiastky do kosačky
|
23,78 |
s DPH |
2025010
|
|
03.04.2025 |
Propart s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
2025038
|
preprava osôb KN-Schwechat letisko a späť v dňoch 3.4.2025-7.4.2025
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Kolman Trans s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
2025037
|
toaletný papier JUMBO-174ks, ZZ papierové utierky 15kartonov
|
504,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Paper MAX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025181
|
Plyn 4/2025
|
541,00 |
s DPH |
|
692/2024
|
03.04.2025 |
MET Slovakia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025141
|
SF - občerstvenie z príležitosti dňa učiteľov
|
1 175.00 |
s DPH |
2025031
|
|
03.04.2025 |
WRAP CAR s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025145
|
Suroviny na prípravu obedov
|
60,69 |
s DPH |
82025002
|
605/2023
|
03.04.2025 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025144
|
Služby v oblasti CO 3/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
161/2015
|
03.04.2025 |
Bc. Magdolenová Jana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025143
|
Prenájom rohoží 25.2.-24.3.2025
|
60,07 |
s DPH |
|
3010/2007
|
03.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025133
|
Revízia športového náradia
|
168,75 |
s DPH |
2025030
|
|
02.04.2025 |
Katka - Šport Ktarína Ďurišová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2025132
|
Nákup PHM
|
104,06 |
s DPH |
|
379/2020
|
02.04.2025 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2025130
|
Depozit agentúre - Dublin
|
500,00 |
s DPH |
2025035
|
|
02.04.2025 |
ADC College Dublin |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Hajabácsová Andrea |
Učiteľka |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2025135
|
Údržbársky materiál
|
89,90 |
s DPH |
2025007
|
|
02.04.2025 |
Metal svit |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2025131
|
Poplatok agentúre - Dublin
|
22 422.00 |
s DPH |
2025034
|
|
02.04.2025 |
ADC College Dublin |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Hajabácsová Andrea |
Učiteľka |
04.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025138
|
Suroviny na prípravu obedov
|
19,50 |
s DPH |
82025001
|
694/2024
|
02.04.2025 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
24.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2025129
|
Materiál do KD
|
114,25 |
s DPH |
2025033
|
|
02.04.2025 |
Lady Line-Melinda Kňažiková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025134
|
Údržbársky materiál
|
60,57 |
s DPH |
2025002
|
|
02.04.2025 |
FERRO 3000 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
04.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Objednávka |
2025036
|
plachty na kozmetické lehátka, v počte 8ks
|
110,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
REVIXA s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025137
|
Plyn 4/2025 služobný byt
|
5,00 |
s DPH |
|
256/2017
|
02.04.2025 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2025136
|
Zborovňa komplet 3/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
378/2020
|
02.04.2025 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |