|
Faktúra |
2024585
|
suroviny na prípravu obedov
|
495,54 |
s DPH |
82024005
|
574/2023
|
03.12.2024 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024586
|
suroviny na prípravu obedov
|
144,00 |
s DPH |
82024007
|
568/2023
|
03.12.2024 |
Nikker Mikulas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024587
|
elektrická energia 12/2024
|
1 301.69 |
s DPH |
|
599/2023
|
03.12.2024 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024588
|
Plyn CK 12/2024
|
4,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
03.12.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
2024590
|
Plyn ŠJ 12/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
598/2023
|
03.12.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
2024591
|
telefónne poplatky 11/2024
|
58,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
2024095
|
cvičné hlavy pre študentov na OV, 6ks
|
554,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PLUS Hair s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
10.12.2024 |
|
Faktúra |
2024581
|
údržbársky materiál
|
18,98 |
s DPH |
2024003
|
|
02.12.2024 |
FERRO 3000 s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024583
|
suroviny na prípravu obedov
|
1 162.32 |
s DPH |
82024006
|
567/2023
|
02.12.2024 |
Púchovská Lilla - LILLA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024582
|
suroviny na prípravu obedov
|
50,21 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
02.12.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024580
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
378/2020
|
02.12.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024579
|
Nákup PHM
|
177,90 |
s DPH |
|
379/2020
|
02.12.2024 |
UP Slovensko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024578
|
plyn - služobný byt 12/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
256/2017
|
02.12.2024 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024577
|
údržbársky materiál
|
589,80 |
s DPH |
2024002
|
208/2016
|
02.12.2024 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
2024573
|
suroviny na prípravu obedov
|
585,58 |
s DPH |
82024005
|
574/2023
|
29.11.2024 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
2024094
|
metrážny koberec Bingo 4m do miestnosti č.007, kancelárske kreslo pre zástupkyňu riaditeľa
|
398,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024571
|
DHM - koberec
|
398,64 |
s DPH |
2024094
|
|
29.11.2024 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
02.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
82024009
|
suroviny do ŠJ na prípravu obedov podľa zmluvy č. 694/2024
|
2 500.00 |
s DPH |
|
694/2024
|
29.11.2024 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
Faktúra |
2024572
|
suroviny na prípravu obedov
|
74,54 |
s DPH |
82024002
|
603/2023
|
29.11.2024 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
2024568
|
suroviny na prípravu obedov
|
117,18 |
s DPH |
82024008
|
560/2023
|
28.11.2024 |
HYZA a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
07.01.2025 |