|
Objednávka |
2024110
|
kancelársky papier Victoria Xerox, A4, 150ks
|
648,00 |
s DPH |
|
2742018
|
19.12.2024 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024628
|
kancelársky papier
|
648,00 |
s DPH |
2024107
|
2742018
|
19.12.2024 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024636
|
suroviny na prípravu obedov
|
100,73 |
s DPH |
82024004
|
605/2023
|
19.12.2024 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024640
|
suroviny na prípravu obedov
|
86,97 |
s DPH |
82024009
|
694/2024
|
19.12.2024 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
2024637
|
suroviny na prípravu obedov
|
181,67 |
s DPH |
82024006
|
567/2023
|
19.12.2024 |
Púchovská Lilla - LILLA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024627
|
lišty, koberec
|
242,66 |
s DPH |
2024109
|
|
18.12.2024 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024626
|
Rám, lamely
|
690,18 |
s DPH |
2024103
|
|
18.12.2024 |
Blažej Jacko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024625
|
Prenájom kopírky
|
77,32 |
s DPH |
|
607/2024
|
18.12.2024 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Objednávka |
2024108
|
HP Elitedesk 800 G5 DM
|
450,00 |
s DPH |
|
2742018
|
18.12.2024 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
19.12.2024 |
|
Objednávka |
2024109
|
metrážny koberec Liber 4m do miestnosti č.204,lišty, smetné nádoby 2ks do CK
|
242,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024621
|
suroviny na prípravu obedov
|
272,88 |
s DPH |
82024009
|
694/2024
|
18.12.2024 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
2024622
|
suroviny na prípravu obedov
|
391,66 |
s DPH |
82024009
|
694/2024
|
18.12.2024 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
2024623
|
telefónne poplatky 13.11.-12.12.2024
|
36,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024624
|
PC
|
450,00 |
s DPH |
2024108
|
2742018
|
18.12.2024 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024620
|
Router
|
430,39 |
s DPH |
2024106
|
|
17.12.2024 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024618
|
bezpečnostná služba
|
40,00 |
s DPH |
|
186/2015
|
16.12.2024 |
PT SECURITY SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
2024619
|
údržbársky materiál
|
312,66 |
s DPH |
2024002
|
208/2016
|
16.12.2024 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Objednávka |
2024107
|
kacelársky papier 150 balíkov
|
648,00 |
s DPH |
|
2742018
|
13.12.2024 |
C - service |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2024617
|
suroviny na prípravu obedov
|
247,54 |
s DPH |
82024009
|
694/2024
|
13.12.2024 |
Sociálny podnik NSK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
03.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Objednávka |
2024106
|
router Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro
|
430,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Alza.sk s.r.o, Blava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
|
13.12.2024 |