|
|
Faktúra |
2026044
|
Suroviny na prípravu obedov
|
52,50 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
20.01.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Suroviny na prípravu obedov
|
284,43 |
s DPH |
82026004
|
807/2025
|
20.01.2026 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Suroviny na prípravu obedov
|
168,14 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
20.01.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
Telefónne poplatky 1/2026
|
7,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Údržbársky materiál
|
16,00 |
s DPH |
2026003
|
208/2016
|
27.01.2026 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Údržbársky materiál
|
137,32 |
s DPH |
2026003
|
208/2016
|
19.02.2026 |
Hagard:Hal spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Plyn 2/26 služobný byt
|
5,00 |
s DPH |
|
256/2017
|
02.02.2026 |
SPP a.s |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025590
|
Vyúčtovanie el.energie za rok 2025
|
1 740.96 |
s DPH |
|
599/2023
|
13.01.2026 |
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Suroviny na prípravu obedov
|
230,83 |
s DPH |
82026002
|
805/2025
|
14.01.2026 |
MABONEX-M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Suroviny na prípravu obedov
|
383,56 |
s DPH |
82026004
|
807/2025
|
14.01.2026 |
MABONEX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Suroviny na prípravu obedov
|
312,35 |
s DPH |
82026003
|
806/2025
|
14.01.2026 |
MABONEX - Z |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Vrchná doska na žiacku lavicu-100ks, doska na katedru-10ks
|
1 000.00 |
s DPH |
2026013
|
|
02.02.2026 |
K - Ten KOVO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Školenie, vystavenie dokladov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
ZSEMGAS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Odvoz bioodpadu 1/2026
|
13,28 |
s DPH |
|
382/2020
|
02.02.2026 |
CMT Group s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
Služby v oblasti CO 1/26
|
20,00 |
s DPH |
|
161/2015
|
03.02.2026 |
Bc. Magdolenová Jana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026025
|
Telefónne poplatky 1/2026-ŠJ
|
96,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
BOZP 1/2026
|
160,00 |
s DPH |
|
261/2017
|
04.02.2026 |
Mészáros Ladislav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Ing. Laginová Ružena |
Zástupca riad. pre PV a TEČ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
Suroviny na prípravu obedov
|
97,24 |
s DPH |
82026001
|
804/2025
|
04.02.2026 |
C.B.C.G. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
Suroviny na prípravu obedov
|
545,97 |
s DPH |
82026007
|
770/2025
|
04.02.2026 |
MäsoKom,s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
Suroviny na prípravu obedov
|
913,01 |
s DPH |
82026005
|
762/2025
|
04.02.2026 |
Púchovská Lilla - LILLA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb K és SzSzI, Budovateľská 32, Komárno, Budovateľská 32, 94501 Komárno |
Rezňáková Helena |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
13.02.2026 |